Dados do Empenho:

Número:03100013

Valor Total do Empenho:R$ 1.871.186,29

Valor Total Liquidado:R$ 1.833.677,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.509,20

Dados da Liquidação:

Número:03100013.002

Valor Total da Liquidação:R$ 522.161,80

Valor Total Liquidado:R$ 499.708,84

Pagamento de Restos a Pagar 30010091

Pago em: 30/01/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: CONSORCIO COPA/CHC (57.076.201/0001-90)

Valor Total: R$ 522.161,80

Valor do INSS: R$ 5.743,78

Valor do ISS: R$ 10.443,24

Valor do IRRF: R$ 6.265,94

Valor Líquido Pago: R$ 499.708,84


Histórico:

NF 2 - PERÍODO 2611 A 31/12/24