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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 30010091
Número:03100013
Valor Total do Empenho:R$ 1.871.186,29
Valor Total Liquidado:R$ 1.833.677,09
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.509,20
Número:03100013.002
Valor Total da Liquidação:R$ 522.161,80
Valor Total Liquidado:R$ 499.708,84
Pagamento de Restos a Pagar 30010091
Pago em: 30/01/2025Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: CONSORCIO COPA/CHC (57.076.201/0001-90)
Valor Total: R$ 522.161,80
Valor do INSS: R$ 5.743,78
Valor do ISS: R$ 10.443,24
Valor do IRRF: R$ 6.265,94
Valor Líquido Pago: R$ 499.708,84
Histórico:
NF 2 - PERÍODO 2611 A 31/12/24