Dados do Empenho:

Número:07030016

Valor Total do Empenho:R$ 25.360,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.743,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:07030016.004

Valor Total da Liquidação:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.000,00

Pagamento de Restos a Pagar 11020176

Pago em: 11/02/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Valor Total: R$ 2.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.000,00


Histórico: