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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 07020127
Número:02120488
Valor Total do Empenho:R$ 182.000,24
Valor Total Liquidado:R$ 8.803,68
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02120488.001
Valor Total da Liquidação:R$ 8.803,68
Valor Total Liquidado:R$ 7.628,81
Pagamento de Restos a Pagar 07020127
Pago em: 07/02/2025Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 8.803,68
Valor Líquido Pago: R$ 7.628,81
Histórico:
REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO EDUCAÇÃO- RESCISÃO - DEZEMBRO/2025