Dados do Empenho:

Número:02120488

Valor Total do Empenho:R$ 182.000,24

Valor Total Liquidado:R$ 8.803,68

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02120488.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.803,68

Valor Total Liquidado:R$ 7.628,81

Pagamento de Restos a Pagar 07020127

Pago em: 07/02/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 8.803,68

Valor Líquido Pago: R$ 7.628,81


Histórico:

REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO EDUCAÇÃO- RESCISÃO - DEZEMBRO/2025