Dados do Empenho:

Número:30120105

Valor Total do Empenho:R$ 36.959,04

Valor Total Liquidado:R$ 23.583,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.375,08

Dados da Liquidação:

Número:30120105.002

Valor Total da Liquidação:R$ 11.649,60

Valor Total Liquidado:R$ 10.507,94

Pagamento de Restos a Pagar 12020012

Pago em: 12/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA

Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)

Valor Total: R$ 11.649,60

Valor do ISS: R$ 582,48

Valor do IRRF: R$ 559,18

Valor Líquido Pago: R$ 10.507,94


Histórico: