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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 12020012
Número:30120105
Valor Total do Empenho:R$ 36.959,04
Valor Total Liquidado:R$ 23.583,96
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.375,08
Número:30120105.002
Valor Total da Liquidação:R$ 11.649,60
Valor Total Liquidado:R$ 10.507,94
Pagamento de Restos a Pagar 12020012
Pago em: 12/02/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA
Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)
Valor Total: R$ 11.649,60
Valor do ISS: R$ 582,48
Valor do IRRF: R$ 559,18
Valor Líquido Pago: R$ 10.507,94
Histórico: