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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 12020017
Número:30120074
Valor Total do Empenho:R$ 19.403,50
Valor Total Liquidado:R$ 19.403,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:30120074.002
Valor Total da Liquidação:R$ 15.606,00
Valor Total Liquidado:R$ 15.418,73
Pagamento de Restos a Pagar 12020017
Pago em: 12/02/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Credor: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA (00.466.084/0001-53)
Valor Total: R$ 15.606,00
Valor do IRRF: R$ 187,27
Valor Líquido Pago: R$ 15.418,73
Histórico: