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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 30010326
Número:30120058
Valor Total do Empenho:R$ 62.292,12
Valor Total Liquidado:R$ 62.292,12
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:30120058.001
Valor Total da Liquidação:R$ 13.121,40
Valor Total Liquidado:R$ 13.121,40
Pagamento de Restos a Pagar 30010326
Pago em: 30/01/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Credor: TIM S/A (02.421.421/0001-11)
Valor Total: R$ 13.121,40
Valor Líquido Pago: R$ 13.121,40
Histórico: