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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 30010358
Número:30120083
Valor Total do Empenho:R$ 82.043,28
Valor Total Liquidado:R$ 80.144,12
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.899,16
Número:30120083.001
Valor Total da Liquidação:R$ 13.121,40
Valor Total Liquidado:R$ 12.491,57
Pagamento de Restos a Pagar 30010358
Pago em: 30/01/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Credor: TIM S/A (02.421.421/0001-11)
Valor Total: R$ 13.121,40
Valor Líquido Pago: R$ 12.491,57
Histórico:
DEZEMBRO/2024