Dados do Empenho:

Número:06050015

Valor Total do Empenho:R$ 895.252,28

Valor Total Liquidado:R$ 888.361,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:06050015.018

Valor Total da Liquidação:R$ 39.876,40

Valor Total Liquidado:R$ 39.397,88

Pagamento de Restos a Pagar 12020128

Pago em: 12/02/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL R.D. DE OLIVEIRA LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 39.876,40

Valor do IRRF: R$ 478,52

Valor Líquido Pago: R$ 39.397,88


Histórico: