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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 13020140
Número:01040045
Valor Total do Empenho:R$ 24.891,00
Valor Total Liquidado:R$ 17.553,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.337,20
Número:01040045.003
Valor Total da Liquidação:R$ 2.174,25
Valor Total Liquidado:R$ 2.148,16
Pagamento de Restos a Pagar 13020140
Pago em: 13/02/2025Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Credor: MARK FARDAMENTOS LTDA (35.280.984/0001-96)
Valor Total: R$ 2.174,25
Valor do IRRF: R$ 26,09
Valor Líquido Pago: R$ 2.148,16
Histórico: