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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 13020142
Número:01110280
Valor Total do Empenho:R$ 262.365,96
Valor Total Liquidado:R$ 262.365,96
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01110280.001
Valor Total da Liquidação:R$ 262.365,96
Valor Total Liquidado:R$ 234.292,80
Pagamento de Restos a Pagar 13020142
Pago em: 13/02/2025Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA (35.864.328/0001-30)
Valor Total: R$ 262.365,96
Valor do INSS: R$ 14.430,13
Valor do ISS: R$ 10.494,64
Valor do IRRF: R$ 3.148,39
Valor Líquido Pago: R$ 234.292,80
Histórico: