Dados do Empenho:

Número:01110280

Valor Total do Empenho:R$ 262.365,96

Valor Total Liquidado:R$ 262.365,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01110280.001

Valor Total da Liquidação:R$ 262.365,96

Valor Total Liquidado:R$ 234.292,80

Pagamento de Restos a Pagar 13020142

Pago em: 13/02/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA (35.864.328/0001-30)

Valor Total: R$ 262.365,96

Valor do INSS: R$ 14.430,13

Valor do ISS: R$ 10.494,64

Valor do IRRF: R$ 3.148,39

Valor Líquido Pago: R$ 234.292,80


Histórico: