Dados do Empenho:

Número:16100004

Valor Total do Empenho:R$ 2.045.044,00

Valor Total Liquidado:R$ 303.024,39

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:16100004.001

Valor Total da Liquidação:R$ 153.582,80

Valor Total Liquidado:R$ 151.739,81

Pagamento de Restos a Pagar 14020132

Pago em: 14/02/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. (02.351.006/0012-91)

Valor Total: R$ 153.582,80

Valor do IRRF: R$ 1.842,99

Valor Líquido Pago: R$ 151.739,81


Histórico:

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