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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 14020137
Número:04090004
Valor Total do Empenho:R$ 169.014,25
Valor Total Liquidado:R$ 168.915,25
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:04090004.001
Valor Total da Liquidação:R$ 61.729,80
Valor Total Liquidado:R$ 61.729,80
Pagamento de Restos a Pagar 14020137
Pago em: 14/02/2025Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERSOS LTDA (39.869.584/0001-71)
Valor Total: R$ 61.729,80
Valor Líquido Pago: R$ 61.729,80
Histórico: