Dados do Empenho:

Número:23090029

Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:23090029.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.000,00

Pagamento de Restos a Pagar 17020015

Pago em: 17/02/2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

Sub-elemento de Despesa 03 - AQUISICAO DE PREMIOS, CONDECORACOES, MEDALHAS, TROFEUS, ETC

Credor: VITOR GEORGE RIBEIRO MACHADO (53.781.301/0001-66)

Valor Total: R$ 5.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 5.000,00


Histórico:

Referente nota fiscal nº44 do mês de outubro/2024.