Dados do Empenho:

Número:02120345

Valor Total do Empenho:R$ 119.440,00

Valor Total Liquidado:R$ 119.440,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02120345.001

Valor Total da Liquidação:R$ 119.440,00

Valor Total Liquidado:R$ 118.006,72

Pagamento de Restos a Pagar 19020023

Pago em: 19/02/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL R.D. DE OLIVEIRA LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 119.440,00

Valor do IRRF: R$ 1.433,28

Valor Líquido Pago: R$ 118.006,72


Histórico:

DEZEMBRO/24