Dados do Empenho:

Número:30070017

Valor Total do Empenho:R$ 190.725,50

Valor Total Liquidado:R$ 190.725,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:30070017.005

Valor Total da Liquidação:R$ 5.436,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.436,00

Pagamento de Restos a Pagar 19020026

Pago em: 19/02/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Valor Total: R$ 5.436,00

Valor Líquido Pago: R$ 5.436,00


Histórico:

NOV/24