- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 19020026
Número:30070017
Valor Total do Empenho:R$ 190.725,50
Valor Total Liquidado:R$ 190.725,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:30070017.005
Valor Total da Liquidação:R$ 5.436,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.436,00
Pagamento de Restos a Pagar 19020026
Pago em: 19/02/2025Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)
Valor Total: R$ 5.436,00
Valor Líquido Pago: R$ 5.436,00
Histórico:
NOV/24