Dados do Empenho:

Número:08100018

Valor Total do Empenho:R$ 25.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 23.584,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.416,00

Dados da Liquidação:

Número:08100018.001

Valor Total da Liquidação:R$ 21.384,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.384,00

Pagamento de Restos a Pagar 19020178

Pago em: 19/02/2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE

Credor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)

Valor Total: R$ 21.384,00

Valor Líquido Pago: R$ 21.384,00


Histórico:

OUTUBRO/24