Dados do Empenho:

Número:02120431

Valor Total do Empenho:R$ 26.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 25.855,59

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 144,41

Dados da Liquidação:

Número:02120431.001

Valor Total da Liquidação:R$ 25.855,59

Valor Total Liquidado:R$ 25.855,59

Pagamento de Restos a Pagar 20020071

Pago em: 20/02/2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Sub-elemento de Despesa 02 - PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)

Credor: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)

Valor Total: R$ 25.855,59

Valor Líquido Pago: R$ 25.855,59


Histórico:

DEZ/24