Dados do Empenho:

Número:07100001

Valor Total do Empenho:R$ 2.960,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.220,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:07100001.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.220,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.193,36

Pagamento de Restos a Pagar 20020099

Pago em: 20/02/2025

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: AC PNEUS, PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA (27.068.666/0001-38)

Valor Total: R$ 2.220,00

Valor do IRRF: R$ 26,64

Valor Líquido Pago: R$ 2.193,36


Histórico:

NOVEMBRO/2024