Dados do Empenho:

Número:07050013

Valor Total do Empenho:R$ 158.650,00

Valor Total Liquidado:R$ 137.800,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:07050013.014

Valor Total da Liquidação:R$ 10.925,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.581,22

Pagamento de Restos a Pagar 20020111

Pago em: 20/02/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Valor Total: R$ 10.925,00

Valor do INSS: R$ 600,88

Valor do ISS: R$ 218,50

Valor do IRRF: R$ 524,40

Valor Líquido Pago: R$ 9.581,22


Histórico:

MÊS DE NOVEMBRO/2024, NF 2594