- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 20020115
Número:01110155
Valor Total do Empenho:R$ 61.583,28
Valor Total Liquidado:R$ 47.587,08
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01110155.002
Valor Total da Liquidação:R$ 13.296,39
Valor Total Liquidado:R$ 11.660,93
Pagamento de Restos a Pagar 20020115
Pago em: 20/02/2025Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)
Valor Total: R$ 13.296,39
Valor do INSS: R$ 731,30
Valor do ISS: R$ 265,93
Valor do IRRF: R$ 638,23
Valor Líquido Pago: R$ 11.660,93
Histórico:
MÊS DE NOVEMBRO/2024 NF 2595