Dados do Empenho:

Número:01110155

Valor Total do Empenho:R$ 61.583,28

Valor Total Liquidado:R$ 47.587,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01110155.002

Valor Total da Liquidação:R$ 13.296,39

Valor Total Liquidado:R$ 11.660,93

Pagamento de Restos a Pagar 20020115

Pago em: 20/02/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Valor Total: R$ 13.296,39

Valor do INSS: R$ 731,30

Valor do ISS: R$ 265,93

Valor do IRRF: R$ 638,23

Valor Líquido Pago: R$ 11.660,93


Histórico:

MÊS DE NOVEMBRO/2024 NF 2595