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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 20020109
Número:01100230
Valor Total do Empenho:R$ 37.332,00
Valor Total Liquidado:R$ 35.776,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01100230.001
Valor Total da Liquidação:R$ 35.776,50
Valor Total Liquidado:R$ 33.987,67
Pagamento de Restos a Pagar 20020109
Pago em: 20/02/2025Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: RV COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - EIRELI (29.904.292/0001-79)
Valor Total: R$ 35.776,50
Valor do ISS: R$ 1.788,83
Valor Líquido Pago: R$ 33.987,67
Histórico:
mÊs de OUTUBRO