Dados do Empenho:

Número:01100230

Valor Total do Empenho:R$ 37.332,00

Valor Total Liquidado:R$ 35.776,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01100230.001

Valor Total da Liquidação:R$ 35.776,50

Valor Total Liquidado:R$ 33.987,67

Pagamento de Restos a Pagar 20020109

Pago em: 20/02/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: RV COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - EIRELI (29.904.292/0001-79)

Valor Total: R$ 35.776,50

Valor do ISS: R$ 1.788,83

Valor Líquido Pago: R$ 33.987,67


Histórico:

mÊs de OUTUBRO