Dados do Empenho:

Número:01100231

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.174,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01100231.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.948,10

Valor Total Liquidado:R$ 2.948,10

Pagamento de Restos a Pagar 25020073

Pago em: 25/02/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1750000000 - CIDE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Credor: C. R. NAPRAVNIK LTDA (37.830.136/0001-39)

Valor Total: R$ 2.948,10

Valor Líquido Pago: R$ 2.948,10


Histórico: