Dados do Empenho:

Número:01100232

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 40.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01100232.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.788,31

Valor Total Liquidado:R$ 2.788,31

Pagamento de Restos a Pagar 25020101

Pago em: 25/02/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Credor: C. R. NAPRAVNIK LTDA (37.830.136/0001-39)

Valor Total: R$ 2.788,31

Valor Líquido Pago: R$ 2.788,31


Histórico: