Dados do Empenho:

Número:30120048

Valor Total do Empenho:R$ 11.786,63

Valor Total Liquidado:R$ 11.786,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:30120048.002

Valor Total da Liquidação:R$ 4.986,63

Valor Total Liquidado:R$ 3.116,63

Pagamento de Restos a Pagar 28020031

Pago em: 28/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Credor: LUCIA NEIDE DE SOUSA (003.900.143-11)

Valor Total: R$ 4.986,63

Valor do IRRF: R$ 1.870,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.116,63


Histórico: