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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 28020031
Número:30120048
Valor Total do Empenho:R$ 11.786,63
Valor Total Liquidado:R$ 11.786,63
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:30120048.002
Valor Total da Liquidação:R$ 4.986,63
Valor Total Liquidado:R$ 3.116,63
Pagamento de Restos a Pagar 28020031
Pago em: 28/02/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Credor: LUCIA NEIDE DE SOUSA (003.900.143-11)
Valor Total: R$ 4.986,63
Valor do IRRF: R$ 1.870,00
Valor Líquido Pago: R$ 3.116,63
Histórico: