Dados do Empenho:

Número:19020024

Valor Total do Empenho:R$ 2.444,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.444,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:19020024.011

Valor Total da Liquidação:R$ 235,00

Valor Total Liquidado:R$ 235,00

Pagamento de Restos a Pagar 28020085

Pago em: 28/02/2025

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Credor: DEMONTIER BASTOS SERAFIM ME (17.326.621/0001-62)

Valor Total: R$ 235,00

Valor Líquido Pago: R$ 235,00


Histórico: