Dados do Empenho:

Número:03100013

Valor Total do Empenho:R$ 1.871.186,29

Valor Total Liquidado:R$ 1.316.639,87

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 554.546,42

Dados da Liquidação:

Número:03100013.003

Valor Total da Liquidação:R$ 311.389,81

Valor Total Liquidado:R$ 298.000,06

Pagamento de Restos a Pagar 28020163

Pago em: 28/02/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: CONSORCIO COPA/CHC (57.076.201/0001-90)

Valor Total: R$ 311.389,81

Valor do INSS: R$ 3.425,28

Valor do ISS: R$ 6.227,80

Valor do IRRF: R$ 3.736,67

Valor Líquido Pago: R$ 298.000,06


Histórico: