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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 28020163
Número:03100013
Valor Total do Empenho:R$ 1.871.186,29
Valor Total Liquidado:R$ 1.316.639,87
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 554.546,42
Número:03100013.003
Valor Total da Liquidação:R$ 311.389,81
Valor Total Liquidado:R$ 298.000,06
Pagamento de Restos a Pagar 28020163
Pago em: 28/02/2025Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: CONSORCIO COPA/CHC (57.076.201/0001-90)
Valor Total: R$ 311.389,81
Valor do INSS: R$ 3.425,28
Valor do ISS: R$ 6.227,80
Valor do IRRF: R$ 3.736,67
Valor Líquido Pago: R$ 298.000,06
Histórico: