Dados do Empenho:

Número:01110017

Valor Total do Empenho:R$ 104.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 104.100,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01110017.001

Valor Total da Liquidação:R$ 104.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 84.008,70

Pagamento de Restos a Pagar 07030020

Pago em: 07/03/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Credor: IPTECH SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (44.950.440/0001-85)

Valor Total: R$ 104.100,00

Valor do INSS: R$ 11.451,00

Valor do ISS: R$ 3.643,50

Valor do IRRF: R$ 4.996,80

Valor Líquido Pago: R$ 84.008,70


Histórico:

DEZEMBRO/24