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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 07030020
Número:01110017
Valor Total do Empenho:R$ 104.100,00
Valor Total Liquidado:R$ 104.100,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01110017.001
Valor Total da Liquidação:R$ 104.100,00
Valor Total Liquidado:R$ 84.008,70
Pagamento de Restos a Pagar 07030020
Pago em: 07/03/2025Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Credor: IPTECH SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (44.950.440/0001-85)
Valor Total: R$ 104.100,00
Valor do INSS: R$ 11.451,00
Valor do ISS: R$ 3.643,50
Valor do IRRF: R$ 4.996,80
Valor Líquido Pago: R$ 84.008,70
Histórico:
DEZEMBRO/24