- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 07030058
Número:02120437
Valor Total do Empenho:R$ 78.753,75
Valor Total Liquidado:R$ 78.753,75
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02120437.001
Valor Total da Liquidação:R$ 78.753,75
Valor Total Liquidado:R$ 71.302,18
Pagamento de Restos a Pagar 07030058
Pago em: 07/03/2025Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1700000000 - Outros Convênios da União
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: CONSTRUCOES E LOCACOES ANSA EIRELI (01.316.772/0001-08)
Valor Total: R$ 78.753,75
Valor do INSS: R$ 4.710,76
Valor do ISS: R$ 1.713,01
Valor do IRRF: R$ 1.027,80
Valor Líquido Pago: R$ 71.302,18
Histórico:
conclusão da Praça do Esporte e da Cultura - Praça do PEC, JUNHO/24