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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 07030062
Número:01080055
Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 430.870,45
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01080055.007
Valor Total da Liquidação:R$ 29.542,03
Valor Total Liquidado:R$ 26.971,88
Pagamento de Restos a Pagar 07030062
Pago em: 07/03/2025Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1700000000 - Outros Convênios da União
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: CONSTRUCOES E LOCACOES ANSA EIRELI (01.316.772/0001-08)
Valor Total: R$ 29.542,03
Valor do INSS: R$ 1.624,81
Valor do ISS: R$ 590,84
Valor do IRRF: R$ 354,50
Valor Líquido Pago: R$ 26.971,88
Histórico:
conclusão da Praça do Esporte e da Cultura - Praça do PEC, JUNHO.