- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 11030094
Número:09080007
Valor Total do Empenho:R$ 66.133,80
Valor Total Liquidado:R$ 66.133,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:09080007.005
Valor Total da Liquidação:R$ 13.226,76
Valor Total Liquidado:R$ 12.591,88
Pagamento de Restos a Pagar 11030094
Pago em: 11/03/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Credor: V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP E SUPR DE INFORMATICA LTD (18.318.957/0001-46)
Valor Total: R$ 13.226,76
Valor do IRRF: R$ 634,88
Valor Líquido Pago: R$ 12.591,88
Histórico: