Dados do Empenho:

Número:09080007

Valor Total do Empenho:R$ 66.133,80

Valor Total Liquidado:R$ 66.133,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:09080007.005

Valor Total da Liquidação:R$ 13.226,76

Valor Total Liquidado:R$ 12.591,88

Pagamento de Restos a Pagar 11030094

Pago em: 11/03/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP E SUPR DE INFORMATICA LTD (18.318.957/0001-46)

Valor Total: R$ 13.226,76

Valor do IRRF: R$ 634,88

Valor Líquido Pago: R$ 12.591,88


Histórico: