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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 11030105
Número:30120056
Valor Total do Empenho:R$ 10.069,92
Valor Total Liquidado:R$ 10.069,92
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:30120056.003
Valor Total da Liquidação:R$ 3.356,64
Valor Total Liquidado:R$ 3.195,52
Pagamento de Restos a Pagar 11030105
Pago em: 11/03/2025Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Credor: V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP E SUPR DE INFORMATICA LTD (18.318.957/0001-46)
Valor Total: R$ 3.356,64
Valor do IRRF: R$ 161,12
Valor Líquido Pago: R$ 3.195,52
Histórico: