Dados do Empenho:

Número:30120056

Valor Total do Empenho:R$ 10.069,92

Valor Total Liquidado:R$ 10.069,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:30120056.003

Valor Total da Liquidação:R$ 3.356,64

Valor Total Liquidado:R$ 3.195,52

Pagamento de Restos a Pagar 11030105

Pago em: 11/03/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP E SUPR DE INFORMATICA LTD (18.318.957/0001-46)

Valor Total: R$ 3.356,64

Valor do IRRF: R$ 161,12

Valor Líquido Pago: R$ 3.195,52


Histórico: