Dados do Empenho:

Número:10100002

Valor Total do Empenho:R$ 46.482,36

Valor Total Liquidado:R$ 45.746,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:10100002.002

Valor Total da Liquidação:R$ 23.372,41

Valor Total Liquidado:R$ 23.091,94

Pagamento de Restos a Pagar 12030091

Pago em: 12/03/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Credor: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)

Valor Total: R$ 23.372,41

Valor do IRRF: R$ 280,47

Valor Líquido Pago: R$ 23.091,94


Histórico:

DEZ/24