Dados do Empenho:

Número:02020009

Valor Total do Empenho:R$ 61.308,00

Valor Total Liquidado:R$ 61.308,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02020009.007

Valor Total da Liquidação:R$ 6.539,52

Valor Total Liquidado:R$ 6.461,05

Pagamento de Restos a Pagar 14030188

Pago em: 14/03/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 6.539,52

Valor do IRRF: R$ 78,47

Valor Líquido Pago: R$ 6.461,05


Histórico:

DEZ/24