- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 17040017
Número:01060125
Valor Total do Empenho:R$ 34.276,90
Valor Total Liquidado:R$ 9.793,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.483,50
Número:01060125.007
Valor Total da Liquidação:R$ 4.896,70
Valor Total Liquidado:R$ 4.837,94
Pagamento de Restos a Pagar 17040017
Pago em: 17/04/2023Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 17 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA (24.380.578/0032-85)
Valor Total: R$ 4.896,70
Valor do IRRF: R$ 58,76
Valor Líquido Pago: R$ 4.837,94
Histórico:
NF 43958 REF DEZ/2022