Dados do Empenho:

Número:03090009

Valor Total do Empenho:R$ 633.233,76

Valor Total Liquidado:R$ 633.233,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03090009.003

Valor Total da Liquidação:R$ 160.991,64

Valor Total Liquidado:R$ 150.849,17

Pagamento de Restos a Pagar 18030073

Pago em: 18/03/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)

Valor Total: R$ 160.991,64

Valor do INSS: R$ 5.312,72

Valor do ISS: R$ 4.829,75

Valor Líquido Pago: R$ 150.849,17


Histórico:

referente a 11/2024 nf 674