Dados do Empenho:

Número:01110070

Valor Total do Empenho:R$ 113.112,00

Valor Total Liquidado:R$ 113.112,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01110070.003

Valor Total da Liquidação:R$ 35.340,00

Valor Total Liquidado:R$ 34.915,92

Pagamento de Restos a Pagar 20030023

Pago em: 20/03/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Credor: RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA (18.514.558/0001-50)

Valor Total: R$ 35.340,00

Valor do IRRF: R$ 424,08

Valor Líquido Pago: R$ 34.915,92


Histórico:

DEZEMBRO/24