- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 21030012
Número:30120004
Valor Total do Empenho:R$ 48.426,68
Valor Total Liquidado:R$ 48.426,24
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,44
Número:30120004.003
Valor Total da Liquidação:R$ 22.700,00
Valor Total Liquidado:R$ 20.407,30
Pagamento de Restos a Pagar 21030012
Pago em: 21/03/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: LPM SAUDE HUMANA E SERVICOS SOCIAIS LTDA (33.598.476/0001-25)
Valor Total: R$ 22.700,00
Valor do INSS: R$ 749,10
Valor do ISS: R$ 454,00
Valor do IRRF: R$ 1.089,60
Valor Líquido Pago: R$ 20.407,30
Histórico:
DEZEMBRO/2024