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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 21030019
Número:10090006
Valor Total do Empenho:R$ 245.332,00
Valor Total Liquidado:R$ 245.332,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:10090006.004
Valor Total da Liquidação:R$ 61.333,00
Valor Total Liquidado:R$ 57.469,02
Pagamento de Restos a Pagar 21030019
Pago em: 21/03/2025Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)
Valor Total: R$ 61.333,00
Valor do INSS: R$ 2.023,99
Valor do ISS: R$ 1.839,99
Valor Líquido Pago: R$ 57.469,02
Histórico:
REFERENTE A 12/2024.