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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 21030024
Número:01110030
Valor Total do Empenho:R$ 19.260,00
Valor Total Liquidado:R$ 19.260,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01110030.002
Valor Total da Liquidação:R$ 9.630,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.445,51
Pagamento de Restos a Pagar 21030024
Pago em: 21/03/2025Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)
Valor Total: R$ 9.630,00
Valor do INSS: R$ 529,65
Valor do ISS: R$ 192,60
Valor do IRRF: R$ 462,24
Valor Líquido Pago: R$ 8.445,51
Histórico:
DEZ/24