Dados do Empenho:

Número:01070011

Valor Total do Empenho:R$ 700.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 700.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01070011.004

Valor Total da Liquidação:R$ 22.790,89

Valor Total Liquidado:R$ 21.355,06

Pagamento de Restos a Pagar 17040091

Pago em: 17/04/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1510000000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Sub-elemento de Despesa 91 - Obras em andamento

Credor: CONSTRUTORA S&V LTDA (07.419.365/0001-02)

Valor Total: R$ 22.790,89

Valor do INSS: R$ 250,70

Valor do ISS: R$ 911,64

Valor do IRRF: R$ 273,49

Valor Líquido Pago: R$ 21.355,06


Histórico:

nf 338 ref dez/2022