Dados do Empenho:

Número:02120226

Valor Total do Empenho:R$ 189.440,00

Valor Total Liquidado:R$ 189.440,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02120226.001

Valor Total da Liquidação:R$ 189.440,00

Valor Total Liquidado:R$ 187.166,72

Pagamento de Restos a Pagar 24030086

Pago em: 24/03/2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: COMERCIAL R.D. DE OLIVEIRA LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 189.440,00

Valor do IRRF: R$ 2.273,28

Valor Líquido Pago: R$ 187.166,72


Histórico:

12/2024