Dados do Empenho:

Número:07050013

Valor Total do Empenho:R$ 158.650,00

Valor Total Liquidado:R$ 137.800,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:07050013.015

Valor Total da Liquidação:R$ 7.125,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.405,37

Pagamento de Restos a Pagar 24030148

Pago em: 24/03/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Valor Total: R$ 7.125,00

Valor do INSS: R$ 235,13

Valor do ISS: R$ 142,50

Valor do IRRF: R$ 342,00

Valor Líquido Pago: R$ 6.405,37


Histórico:

VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PICKUP L200) DE PLACA ORR7G75, NO TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, NF 2627