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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 24030148
Número:07050013
Valor Total do Empenho:R$ 158.650,00
Valor Total Liquidado:R$ 137.800,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:07050013.015
Valor Total da Liquidação:R$ 7.125,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.405,37
Pagamento de Restos a Pagar 24030148
Pago em: 24/03/2025Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)
Valor Total: R$ 7.125,00
Valor do INSS: R$ 235,13
Valor do ISS: R$ 142,50
Valor do IRRF: R$ 342,00
Valor Líquido Pago: R$ 6.405,37
Histórico:
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PICKUP L200) DE PLACA ORR7G75, NO TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, NF 2627