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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 24030170
Número:02050186
Valor Total do Empenho:R$ 195.347,65
Valor Total Liquidado:R$ 195.347,65
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02050186.002
Valor Total da Liquidação:R$ 160.378,15
Valor Total Liquidado:R$ 158.453,61
Pagamento de Restos a Pagar 24030170
Pago em: 24/03/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Valor Total: R$ 160.378,15
Valor do IRRF: R$ 1.924,54
Valor Líquido Pago: R$ 158.453,61
Histórico:
11/2024