Dados do Empenho:

Número:02120490

Valor Total do Empenho:R$ 350.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 344.781,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.218,87

Dados da Liquidação:

Número:02120490.001

Valor Total da Liquidação:R$ 332.623,50

Valor Total Liquidado:R$ 330.102,56

Pagamento de Restos a Pagar 26030003

Pago em: 26/03/2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE

Credor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)

Valor Total: R$ 332.623,50

Valor do IRRF: R$ 2.520,94

Valor Líquido Pago: R$ 330.102,56


Histórico:

NOVEMBRO/24