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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 26030003
Número:02120490
Valor Total do Empenho:R$ 350.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 344.781,13
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.218,87
Número:02120490.001
Valor Total da Liquidação:R$ 332.623,50
Valor Total Liquidado:R$ 330.102,56
Pagamento de Restos a Pagar 26030003
Pago em: 26/03/2025Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE
Credor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)
Valor Total: R$ 332.623,50
Valor do IRRF: R$ 2.520,94
Valor Líquido Pago: R$ 330.102,56
Histórico:
NOVEMBRO/24