Dados do Empenho:

Número:19110001

Valor Total do Empenho:R$ 4.770,80

Valor Total Liquidado:R$ 4.770,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:19110001.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.770,80

Valor Total Liquidado:R$ 4.713,55

Pagamento de Restos a Pagar 30010079

Pago em: 30/01/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (13.414.166/0001-04)

Valor Total: R$ 4.770,80

Valor do IRRF: R$ 57,25

Valor Líquido Pago: R$ 4.713,55


Histórico:

REFERENTE A NF 11665.