- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 30010079
Número:19110001
Valor Total do Empenho:R$ 4.770,80
Valor Total Liquidado:R$ 4.770,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:19110001.001
Valor Total da Liquidação:R$ 4.770,80
Valor Total Liquidado:R$ 4.713,55
Pagamento de Restos a Pagar 30010079
Pago em: 30/01/2025Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (13.414.166/0001-04)
Valor Total: R$ 4.770,80
Valor do IRRF: R$ 57,25
Valor Líquido Pago: R$ 4.713,55
Histórico:
REFERENTE A NF 11665.