Dados do Empenho:

Número:30120083

Valor Total do Empenho:R$ 82.043,28

Valor Total Liquidado:R$ 80.144,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.899,16

Dados da Liquidação:

Número:30120083.005

Valor Total da Liquidação:R$ 12.483,82

Valor Total Liquidado:R$ 12.483,82

Pagamento de Restos a Pagar 26030028

Pago em: 26/03/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: TIM S/A (02.421.421/0001-11)

Valor Total: R$ 12.483,82

Valor Líquido Pago: R$ 12.483,82


Histórico:

09/2024