Dados do Empenho:

Número:30120058

Valor Total do Empenho:R$ 62.292,12

Valor Total Liquidado:R$ 62.292,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:30120058.005

Valor Total da Liquidação:R$ 9.806,52

Valor Total Liquidado:R$ 9.806,52

Pagamento de Restos a Pagar 26030045

Pago em: 26/03/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: TIM S/A (02.421.421/0001-11)

Valor Total: R$ 9.806,52

Valor Líquido Pago: R$ 9.806,52


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. JUNHO/2024.