Dados do Empenho:

Número:01110203

Valor Total do Empenho:R$ 76.883,31

Valor Total Liquidado:R$ 76.883,31

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01110203.005

Valor Total da Liquidação:R$ 10.983,33

Valor Total Liquidado:R$ 9.632,38

Pagamento de Restos a Pagar 26030058

Pago em: 26/03/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Valor Total: R$ 10.983,33

Valor do INSS: R$ 604,08

Valor do ISS: R$ 219,67

Valor do IRRF: R$ 527,20

Valor Líquido Pago: R$ 9.632,38


Histórico:

DEZ/24