Dados do Empenho:

Número:01110235

Valor Total do Empenho:R$ 2.497,50

Valor Total Liquidado:R$ 2.497,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01110235.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.497,50

Valor Total Liquidado:R$ 2.497,50

Pagamento de Restos a Pagar 26030074

Pago em: 26/03/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)

Valor Total: R$ 2.497,50

Valor Líquido Pago: R$ 2.497,50


Histórico:

DEZ/24