- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 26030074
Número:01110235
Valor Total do Empenho:R$ 2.497,50
Valor Total Liquidado:R$ 2.497,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01110235.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.497,50
Valor Total Liquidado:R$ 2.497,50
Pagamento de Restos a Pagar 26030074
Pago em: 26/03/2025Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)
Valor Total: R$ 2.497,50
Valor Líquido Pago: R$ 2.497,50
Histórico:
DEZ/24