Dados do Empenho:

Número:30120006

Valor Total do Empenho:R$ 19.878,80

Valor Total Liquidado:R$ 17.393,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.484,85

Dados da Liquidação:

Número:30120006.005

Valor Total da Liquidação:R$ 2.484,85

Valor Total Liquidado:R$ 2.365,58

Pagamento de Restos a Pagar 31030055

Pago em: 31/03/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)

Valor Total: R$ 2.484,85

Valor do IRRF: R$ 119,27

Valor Líquido Pago: R$ 2.365,58


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.DEZEMBRO/2024