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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 31030055
Número:30120006
Valor Total do Empenho:R$ 19.878,80
Valor Total Liquidado:R$ 17.393,95
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.484,85
Número:30120006.005
Valor Total da Liquidação:R$ 2.484,85
Valor Total Liquidado:R$ 2.365,58
Pagamento de Restos a Pagar 31030055
Pago em: 31/03/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)
Valor Total: R$ 2.484,85
Valor do IRRF: R$ 119,27
Valor Líquido Pago: R$ 2.365,58
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.DEZEMBRO/2024